Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Nödnummer 112

För alla akuta nödsituationer, ring 112.

Postadress

Gustavus Adolfsgatan 76
67200, Karleby

Kundtjänst (mån-fre kl. 9-14)

tel. 040 829 4111

virkaposti.kp(ät)pelastustoimi.fi
Anvisningar, råd, säkerhetskommunikation och fakturering. Dagliga ärenden.

turvallisuuspalvelut.kp(ät)pelastustoimi.fi
Offentliga evenemang, tillfälliga bostäder, strukturell brandsäkerhet, räddningsplaner, fyrverkerier, kemikalier, skyddsrum och ärenden relaterade till brandinspektioner.

Jourhavandet brandmästare (24/7)

tel. 040 735 2911
Olycksrapporter, rapporter om öppen eld.

Räddningsledare

Topi Puronhaara
Mobiltelefon: +358 40 652 4693
E-post: förnamn.efternamn(ät)pelastustoimi.fi
Direktör för räddningsväsendet, strategisk planering och genomförande.

Faktureringadress för Mellersta Österbottens välfärdsområde (3221325-4)

Mellersta Österbottens välfärdsområde har tagit i bruk en leverantörsportal. Välfärdsområdet tar i fortsättningen endast emot e-fakturor och fakturor som skickas via den kostnadsfria leverantörsportalen. Fakturan ska adresseras till Mellersta Österbottens välfärdsområde.

Faktureringadress (ska framgå på fakturorna): Mellersta Österbottens välfärdsområde (obligatorisk) Ansvarsenhet / verksamhetsställe 003732213254 (obligatorisk)
Uppgifter för e-fakturering:
E-fakturaoperatör: CGI Suomi Oy
Förmedlarkod: 003703575029
Mottagarens e-fakturaadress (OVT-kod): 003732213254

Referensuppgifter för fakturan: Fakturorna ska alltid innehålla den fyrsiffriga beställarkoden/kostnadsstället (numeriskt värde) som beställaren har angett i samband med beställningen. Utifrån denna styrs fakturan till rätt granskare. Välfärdsområdet har rätt att avvisa och returnera fakturan samt kräva en ny faktura om mottagaruppgifterna är felaktiga. Även e-fakturan ska innehålla korrekt postadress. Förfallodagen för den nya fakturan fastställs utifrån dess ankomstdatum.

Den fyrsiffriga beställarkoden/kostnadsstället ska förmedlas i e-fakturan utan andra tecken. Systemet prioriterar sökningen av beställarkoden/kostnadsstället i följande ordning:

  1. OrderIdentifier
  2. BuyerReferenceIdentifier
  3. ProjectReferenceIdentifier
  4. AgreementIdentifier
  5. DeliveryOrganisationName

Dessutom ska fakturor som baseras på en beställning eller ett avtal innehålla beställningsnummer eller avtalsnummer.

Skicka e-fakturor via leverantörsportalen: Om ert företag inte har möjlighet att skicka e-fakturor kan ni skicka dem kostnadsfritt via leverantörsportalen. Om ni vill ta tjänsten i bruk, kontakta först ostoreskontra.soite(ät)monetra.fi, varefter ni får användarrättigheter till leverantörsportalen per e-post (avsändare: toimittajaportaali(ät)cgi.com). När ni fått användarrättigheterna kan ni logga in i portalen. Fyll först i företagets uppgifter under fliken Inställningar och skapa därefter fakturan: https://www.laskuhotelli.fi/portaali/telia Anvisningar för användning av leverantörsportalen finns på: https://www.monetra.fi/oulu/jarjestelmaohjeet

Övrig post: Övrig post, såsom avtal och bilagor som innehåller sekretessbelagd information, ska fortfarande skickas till den adress som beställaren har angett.

Våra inköpsfakturor hanteras av servicecentret för ekonomi- och personalförvaltning Monetra Oulu Oy. Vi ger gärna mer information och ni kan kontakta oss via e-post: ostoreskontra.soite(ät)monetra.fi